ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
১১ নং কালিকাপুর ইউনিয়ন পরিষদ ডাকঘরঃ পাঁশুড়িয়া, উপজেলাঃ মান্দা,জেলাঃ নওগাঁ।
অর্থ বছর ২০১৪-২০১৫ ইং
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর | |||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | |
প্রারম্ভিক জেরঃ |
|
|
|
|
| |
হাতে নগদ | ১৫৮.০৩ |
| ১৫৮.০৩ | ১৬৯.০৩ |
| |
ব্যাংক জমা | ১০৯৯.৯৭ |
| ১০৯৯.৯৭ | ৩৪০৫.৯৯ |
| |
মোট প্রারম্ভিক জের |
|
| ১২৫৮.০০ | ৩৫৭৫.০২ |
| |
প্রাপ্তিঃ |
|
|
|
|
| |
কর আদায় | হাল | ১,৭৩,১৯৩.০০ |
|
|
|
|
| বকেয়া | ৬,৭৩,৯০২.০০ |
| ৮,৪৭,০৯৫.০০ | ৬,৭৩,৯০৭.০০ |
|
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিসঃ ট্রেড লাইসেন্স | ১৫,০০০.০০ |
| ১৫,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ | ১২,৭৫০.০০ | |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ খোয়াড় | ১৫,০০০.০০ |
| ১৫,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ | ৭,৯০০.০০ | |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিসঃ রিক্সা/ভ্যান | ১০,০০০.০০ |
| ১০,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ | ১,৬৭৫.০০ | |
সম্পত্তি থেকে আয়ঃ নিজস্ব হাট ৪৬%
| ১,৪০,০০০.০০ |
| ১,৪০,০০০.০০ | ১,৩০,০০০.০০ | ১,১২,০২৪.৫০ | |
সম্পত্তি থেকে আয়ঃ নিজস্ব হাট ৫%
| ১০,০০০.০০ |
| ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ |
| |
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদানঃ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী |
| ১,৫৫,৭০০.০০ | ১,৫৫,৭০০.০০ | ১,৫৫,৭০০.০০ | ১,৫৫,৭০০.০০ | |
সেক্রেটারী ও অনান্য কর্মচারীদের বেতন |
| ৪,৪২,৮৫৬.০০ | ৪,৪২,৮৫৬.০০ | ৪,১৮,৯৮৮.০০ | ৪,১৭,২৪৫.০০ | |
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ |
| ৪,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | |
এডিপিতে সরকারী অনুদান |
| ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ |
| |
সরকারী সূত্রে অনুদানঃ এলজিএসপি |
| ১৪,০০,০০০.০০ | ১৪,০০,০০০.০০ | ১৩,০০,০০০.০০ | ১১,৪৫,১২১.০০ | |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি |
|
|
|
|
| |
অন্যান্য প্রাপ্তিঃ রাজস্ব |
| ৫,০০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | ৯,৭২,০৪২.৯৭ |
| |
বিবিধ | ১২০৯১.০০ |
| ১২,০৯১.০০ | ১৬,৫৯৪.০০ |
| |
গ্রাম আদালত ফি | ১,০০০.০০ |
| ১,০০০.০০ | ১,০০০.০০ |
| |
মোট প্রাপ্তি |
|
| ৪১,৫০,০০০.০০ | ৪৭,০০,০০০.০০ |
| |
ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
| |
সংস্থাপন ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
| |
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানি | ৫,৪৪,১৮২.০০ | ১,৫৫,৭০০.০০ | ৬,৯৯,৮৮২.০০ | ৫,৫৯,৫৩৭.০০ | ২,৮৫,৭৬৪.০০ | |
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা |
| ৪,৪২,৮৫৬.০০ | ৪,৪২,৮৫৬.০০ | ৪,১৮,৯৮৮.০০ | ৪,১৭,২৪৫.০০ | |
কর আদায় বাবদ ব্যয়ঃ কমিশন | ১,৬৯,৪১৯.০০ |
| ১,৬৯,৪১৯.০০ | ১,৬৯,৪২০.০০ |
| |
প্রিন্টিং এবং ষ্টেশনারী | ৩০,০০০.০০ |
| ৩০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ৫,২৪৫.০০ | |
ডাক ও তার | ১,০০০.০০ |
| ১,০০০.০০ |
| ২০৩.০০ | |
বিদ্যুৎ বিল | ১৫,০০০.০০ |
| ১৫,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ | ৪,২২৮.০০ | |
অফিস রক্ষনা বেক্ষন (আপ্যায়ন ও সভা খরচ) | ২৫,০০০.০০ |
| ২৫,০০০.০০ | ২৫,০০০.০০ | ৩,২৮৫.০০ | |
অন্যান্য ব্যয়ঃ | ১৫,০০০.০০ |
| ১৫,০০০.০০ | ২৮,৪০০.০০ | ৩৩৫.০০ | |
জাতীয় দিবস উদযাপন | ২০,০০০.০০ |
| ২০,০০০.০০ | ৪০,০০০.০০ |
| |
ঝাড়ুদারের বেতন
| ৬,০০০.০০ |
| ৬,০০০.০০ | ৬,০০০.০০ |
| |
বিভিন্ন সাহায্য | ৩৬,২৪১.০০ |
| ৩৬,২৪১.০০ | ৫০,০০০.০০ |
| |
নিরীক্ষা ব্যয় | ১০,০০০.০০ |
| ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ |
| |
জন্ম নিবন্ধন | ১৫,০০০.০০ |
| ১৫,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ |
| |
পারস্পরিক শিখন | ৪০,০০০.০০ |
| ৪০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
| |
উন্নয়নমূলক ব্যয়ঃ কৃষি প্রকল্প |
| ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ |
| |
সাস্থ্য ও পয়নিস্কাষন |
| ৪,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ | ৫,৫০,০০০.০০ |
| |
রাসত্মা নির্মান ও মেরামত |
| ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ |
| |
গৃহনির্মান ও মেরামত |
|
|
|
|
| |
শিক্ষা কর্মসূচী |
| ৪,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ | ৩,৫৬,৭৭১.০০ |
| |
সেচ ও খালঃ ড্রেনেজ কালভার্ট |
| ৪,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ |
| |
অন্যান্যঃ বৃক্ষ রোপন/ সেলাই মেশিন সরবরাহ |
| ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
| |
নলকূপ স্থাপন |
| ৩,০০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ |
| |
অনুন্যত হাট উন্নয়ন |
| ৫,০০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | ৮,০০,০০০.০০ |
| |
দুর্যোগ মোকাবেলা |
|
|
| ৫০,০০০.০০ |
| |
মোট ব্যয়ঃ |
|
| ৪০,২৫,৩৯৮.০০ | ৪২,৯৫,৬১০.০০ |
| |
সমাপনী জেরঃ |
|
| ১,২৪,৬০২.০০ | ১,২৬,৩৯০.০০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস